為進一步深化集團公司合規管理建設,不斷提升內審人員及法務人員專業能力和綜合素質,切實強化內部審計及合同風險防范對集團公司高質量發展的作用,10月12日風控審計部(法律事務部)組織集團公司各級子公司內審人員及法務人員分別開展了內審專題培訓及合同專題培訓。

內部審計專題培訓班上,集體學習了習近平總書記在二十屆中央審計委員會第一次會議上的講話精神;專題學習了《甘肅省內部審計工作規定》及其政策解讀。集團公司黨委委員、監事會主席李繼紅對集團公司2022年以前及2022年至今,省審計廳審計反饋問題及內部審計發現問題的整改情況進行了安排部署并提出具體要求;培訓期間還發放了風控審計部編制的《內部審計學習手冊》。
合同專題培訓班上主要以“合同的全流程風險防控要點”為主題,圍繞合同管理在企業風控管理中的地位和作用、合同管理全流程的風控要點及常用類型合同風險要點三個方面,結合日常法律審核及風險排查中發現的具體問題進行了深入淺出的講解。培訓期間同時啟動了“集團公司合同管理綜合系統”并對功能作用及具體操作流程進行了詳細講解。合同管理系統的正式啟動將進一步強化集團公司對合同管理的信息化建設,為全面加強合同風險防范提供重要支撐。

參訓人員紛紛表示,將嚴格按照集團公司合同管理要求,充分使用好、發揮好合同管理系統的功能作用,切實以合同風險防范為抓手提高綜合風控管理能力。同時,以參加此次專題培訓為契機,堅持問題導向進一步查找工作中的不足和短板,不斷夯實工作基礎,以更加扎實高效的服務保障,推動集團公司高質量發展。
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